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宁夏书画院2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018-08-16  

宁夏书画院2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        开展书画艺术创作与研究、参加各项书画展览和学术研究项目、参加国际书画交流与展示活动、举办专题性书画创作和展览。

        二、机构设置

        按照部门决算编报要求,纳入宁夏书画院2017年度部门决算编报范围的单位共1个,即:宁夏书画院本级决算。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,256,798.04

一、一般公共服务支出

28

500,000.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

526,044.08

七、文化体育与传媒支出

34

9,953,672.99

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

422,594.60

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

102,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

229,048.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

7,782,842.12

本年支出合计

51

             11207615.59

11,207,615.59

11,207,615.59

11,207,615.59

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

5,389,116.86

    年末结转和结余

53

              1964343.39

总计

27

13,171,958.98

 

总计

54

             13171958.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,782,842.12

7,256,798.04

0.00

0.00

0.00

0.00

526,044.08

201

一般公共服务支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6,517,507.12

5,991,463.04

0.00

0.00

0.00

0.00

526,044.08

20701

文化

5,269,317.78

4,743,273.70

0.00

0.00

0.00

0.00

526,044.08

2070111

  文化创作与保护

5,269,317.78

4,743,273.70

0.00

0.00

0.00

0.00

526,044.08

20799

其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34

1,248,189.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34

1,248,189.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

422,135.00

422,135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

422,135.00

422,135.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

255,800.00

255,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

166,335.00

166,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102,300.00

102,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102,300.00

102,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

102,300.00

102,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

240,900.00

240,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

172,700.00

172,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

68,200.00

68,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,207,615.59

3,376,605.49

7,831,010.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

9,953,672.99

2,622,662.89

7,331,010.10

0.00

0.00

0.00

20701

文化

8,705,483.65

2,622,662.89

6,082,820.76

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

8,705,483.65

2,622,662.89

6,082,820.76

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34

0.00

1,248,189.34

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34

0.00

1,248,189.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

422,594.60

422,594.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

422,594.60

422,594.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

260,859.60

260,859.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

161,735.00

161,735.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102,300.00

102,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102,300.00

102,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

102,300.00

102,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

229,048.00

229,048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

229,048.00

229,048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

160,848.00

160,848.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

68,200.00

68,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,256,798.04

一、一般公共服务支出

29

500,000.00

500,000.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

9,422,705.23

9,422,705.23

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

422,594.60

422,594.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

102,300.00

102,300.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

229,048.00

229,048.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

7,256,798.04

本年支出合计

52

10,676,647.83

10,676,647.83

 

年初财政拨款结转和结余

25

4,779,988.86

年末财政拨款结转和结余

53

1,360,139.07

1,360,139.07

 

一、一般公共预算财政拨款

26

4,779,988.86

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

12,036,786.90

 

合计

56

12,036,786.90

12,036,786.90

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,676,647.83

3,297,216.30

7,379,431.53

201

一般公共服务支出

500,000.00

0.00

500,000.00

20110

人力资源事务

500,000.00

0.00

500,000.00

2011008

  引进人才费用

500,000.00

0.00

500,000.00

207

文化体育与传媒支出

9,422,705.23

2,543,273.70

6,879,431.53

20701

文化

8,174,515.89

2,543,273.70

5,631,242.19

2070111

  文化创作与保护

8,174,515.89

2,543,273.70

5,631,242.19

20799

其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34

0.00

1,248,189.34

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34

0.00

1,248,189.34

208

社会保障和就业支出

422,594.60

422,594.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

422,594.60

422,594.60

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

260,859.60

260,859.60

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

161,735.00

161,735.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

102,300.00

102,300.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

102,300.00

102,300.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

102,300.00

102,300.00

0.00

221

住房保障支出

229,048.00

229,048.00

0.00

22102

住房改革支出

229,048.00

229,048.00

0.00

2210201

  住房公积金

160,848.00

160,848.00

0.00

2210203

  购房补贴

68,200.00

68,200.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,376,721.03

302

商品和服务支出

403,084.27

310

其他资本性支出

7,973.00

30101

  基本工资

810,693.00

30201

  办公费

27,109.77

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

383,460.00

30202

  印刷费

32,455.00

31002

  办公设备购置

6,180.00

30103

  奖金

613,973.00

30203

  咨询费

11,024.30

31003

  专用设备购置

1,793.00

30104

  其他社会保障缴费

167,515.43

30204

  手续费

1,527.40

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

140,220.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

260,859.60

30207

  邮电费

14,053.84

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

4,777.50

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

509,438.00

30211

  差旅费

30,885.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

161,735.00

30213

  维修(护)费

2,884.00

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

12,400.00

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

8,400.00

30216

  培训费

2,260.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

40,000.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

21,620.80

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

87,348.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

160,848.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

26,057.88

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

68,200.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

110,255.00

30231

  公务用车运行维护费

51,713.95

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

39.37

30299

  其他商品和服务支出

36,926.00

            人员经费合计

2,886,159.03

                         公用经费合计

411,057.27

合       计

3297216.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏书画院           

               

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 107400

 

 67400

 

 67400

 40000

 91713.95

 

 

 

 51713.95

 40000

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

本单位不涉及此项拨款。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计13171958.98元,支出总计13171958.98元。与2016年相比,收、支总计各增加703751.58元,增长5.6%,主要原因是2017年有“中国梦.宁夏情”收藏、“第三批塞上英才”和“2017年中非文化人士互访计划非洲画家客座创作”项目。

        二、收入决算情况说明

        2017年度收入合计7782842.12元,其中:财政拨款收入7256798.04元,占93.24%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入526044.08元,占6.76%。

        三、支出决算情况说明

        2017年度支出合计11207615.59元,其中:基本支出3376605.49元,占30.13%;项目支出7831010.1元,占69.87%;经营支出0元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计12036786.9元,支出总计12036786.9元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加424458.4元,增长3.65%,主要原因是2017年有“中国梦.宁夏情”收藏和“第三批塞上英才”项目。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10676647.83元,占本年支出合计的95.26%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3844308.19元,增长56.26%,主要原因是2017年有“中国梦.宁夏情”收藏和“第三批塞上英才”项目。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10676647.83元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出500000元,占4.68%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出9422705.23元,占88.26%;社会保障和就业(类)支出422594.6元,占3.96%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出102300元,占0.96%;住房保障(类)支出229048元,占2.14%,等等。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5179500元,支出决算为10676647.83元,完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因:一是“中国梦.宁夏情”收藏项目,收藏经费大幅增加;二是“第三批塞上英才”项目,按照项目要求用于支付个人奖金和购买办公设备。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3297216.3元,其中:人员经费2886159.03元,公用经费411057.27元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出2376721.03元,较2017年度年初预算数增加80621.03元,增长3.5%,主要原因是新增人员一名,同时工资进档待遇提高;较2016年决算数增加280283.8元,增长13.37%。

        2.商品和服务支出403084.27元,较2017年度年初预算数增加80184.27元,增长24.83%,主要原因是“中国梦.宁夏情”收藏项目除收藏专项支出增大外,其他费用也会增长主要包括印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、租赁费、咨询费等;较2016年决算数增加96206.5元,增加31.35%。

        3.对个人和家庭的补助509438元,较2017年度年初预算数增加158938元,增长45.35%,主要原因是退休费支出占比较大;较2016年决算数减少328168元,降低39%。

        4.其他资本性支出7973元,较2017年度年初预算数减少2027元,降低20.27%,主要原因是主要购买打印机和装订机各一台;较2016年决算数减少8302元,降低51%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为107400元,支出决算为91713.95元,完成预算的85.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为51713.95元,完成预算的76.73%;公务接待费支出决算为40000元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车运行维护费降低。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30300.2元,下降24.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少57132元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算增加8345.8元,增长19.24%;公务接待费支出决算增加18486元,增长85.9%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年无出国项目;公务用车购置及运行费支出增加主要原因是“中国梦.宁夏情”收藏项目,造成公务车运行费增长。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决51713.95元,占56.39%;公务接待费支出决算40000元,占43.61%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

        2.公务用车购置及运行维护费支出51713.95元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出51713.95元,主要用于公务车维修、保险、加油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

        3.公务接待费支出40000元。其中: 国内接待费支出40000元,主要用于“中国梦.宁夏情”收藏项目的接待支出,包括餐费、住宿费等。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次50个,国内公务接待人次500人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        本单位不涉及此项拨款。2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

         2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,宁夏书画院政府采购预算48500元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算48500元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积480平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,宁夏书画院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金200万元,自评覆盖率达到91%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏书画院今年在部门决算中增加“中国梦宁夏情”收藏项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中国梦宁夏情”收藏项目自评得分为95分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        无。

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        “中国梦宁夏情”收藏项目,完成年初既定目标,收藏了全国、区内优秀、获奖等作品,作品的定价严格履行专家艺委会程序,确保作品收藏价格的合规合理性。通过收藏积累了文化财富,记录了宁夏文化一个时期的历程,同时具有书画研究价值。

第四部分  名词解释

        1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        2.本年支出:是指单位本年度全部支出。

        3.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。